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Charlotte Menargues

Consultante Experte - Audit & Contrôle de Gestion

Peut se déplacer à Montpellier, Paris, Marseille, Montpellier

  • 43.5984
  • 3.8968
  • Tarif indicatif 950€ / jour
  • Expérience 7 ans et +
  • Taux de réponse 100%
  • Temps de réponse 2h
Proposer un projet La mission ne démarrera que si vous acceptez le devis de Charlotte.

Disponibilité non-confirmée

À temps partiel, 3 jours par semaine

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Localisation et déplacement

Localisation
Montpellier, France
Peut travailler dans vos locaux à
  • Montpellier et 50km autour
  • Paris et 10km autour
  • Marseille
  • Montpellier et 30km autour

Préférences

Taille d'entreprise
  • 2 - 10 personnes
  • 11 - 49 personnes
  • 50 - 249 personnes
  • 250 - 999 personnes

Vérifications

Langues

  • Français

    Bilingue ou natif

  • Espagnol

    Capacité professionnelle limitée

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

Catégories

Compétences (16)

Charlotte en quelques mots

Après 10 années au sein des fonctions finances aussi bien de PME que de grands groupes cotés en entreprises et dans le conseil, j'ai décidé d'exercer à mon compte.

Du diagnostic à la création d'outils de gestion sur mesure, en passant par l'intégration des meilleures pratiques de gestion, j'accompagne les dirigeants et leur direction financière à gagner en efficacité, à éviter de perdre de l’argent et surtout à gagner du temps afin de mieux se consacrer à leurs activités.

Mes domaines d'intervention : de l’audit / du diagnostic organisationnel à la mise en place d’outils de gestion pour optimiser votre fonctionnement et mettre en place des #indicateurs stratégiques de pilotage.

Pour répondre sur mesure à vos besoins, je propose des interventions sous forme de missions au forfait journalier mais également du conseil au temps passé (selon devis).

Portfolio

Expériences

KPMG - KPMG Organisation

Conseil & audit

Auditrice externe senior

octobre 2008 - août 2011

==> Audit légal des comptes annuels (PME, sociétés cotées,...) : préparation, supervision et réalisation de programmes de travail en vue de certifier les comptes des sociétés auditées

==> Revue des procédures de contrôle interne : formalisation de procédures, identification des risques et des contrôles, proposition de recommandations en vue d’amélioration du contrôle interne

==> Autres : Revue de budgets prévisionnels, réalisation de missions spéciales de contrôle SOX

==> Supervision d'équipe d'audit de 1 à 3 personnes
Audit Externe Audit Légal Big 4 Certification des comptes Analyse des risques Revue analytique

DELOITTE CONSEIL - Deloitte Organisation

Conseil & audit

Manager en organisation financière, contrôle interne et audit interne

juin 2016 - septembre 2017

==> Organisation de la fonction financière : Optimisation et industrialisation des processus (gestion des ventes, achats, clôture comptable...), mise en place du contrôle de gestion, rédaction de cahiers des charges fonctionnels pour des projets informatiques

==> Gestion des risques : Diagnostic du dispositif de contrôle interne (forces et faiblesses, zones de risques et recommandations), cartographie des risques (cartographie générale ou spécifique – fraude, corruption…)

==> Audit et contrôle interne : Supervision et exécution de missions d'audit interne, diagnostic du contrôle interne, mise en place d’un département d’audit interne

SMTPC

BTP & construction

Responsable contrôle de gestion et audit interne

Marseille, France

septembre 2011 - janvier 2013

==> Audit interne et contrôle interne : Mise en place de la charte d’audit, du planning d’audit annuel, développement et amélioration de procédures et modes opératoires

==> Contrôle de gestion : Analyse des recettes et des charges (suivi des budgets), optimisation des outils de gestion, participation aux clôtures comptables
Contrôle interne Contrôle de gestion Tableaux de bord Suivi budgétaire Audit Interne

McDonald's France

Restauration

Responsable contrôle interne et projets informatiques finances

Guyancourt, France

janvier 2013 - juin 2016

==> Contrôle interne : Identification des zones de risques, évaluation de la pertinence et de l'efficience des contrôles, coordination du process SOX d'auto évaluation trimestrielle, coordination de l'intervention des auditeurs internes Groupe et externes, sensibilisation et communication sur les risques de fraude

==> Projets informatiques : Suivi des développements informatiques pour le département finance, participation aux travaux et échanges avec mes homologues internationaux, vigilance sur les problématiques de contrôle interne dans l’implémentation des outils informatiques

==> Encadrement d’une personne et Management transverse de 5 managers comptables et de leur équipe
Gestion de projet Contrôle interne Gestion des risques Système d'information

Formations